【岗位职责】
1、拟定和完善内部控制流程及标准,发布内控相关政策;
2、建立全集团的内控体系,包括制度、手册、流程、团队等;
3、协助业务部门整改内控缺陷,定期带领、指导对下属各分公司业务的操作流程、各项制度的履行工作进行检查;
4、对于内控工作进行定期总结,将结果和问题反馈至部门领导,并对于出现的问题根据内控相关政策给出专业判断和处理建议;
5、根据内控工作的实施情况和检查结果对于业务政策提出意见和建议;
6、协助总监展开对部门的日常管理工作。
【任职资格】
1、大学专科及以上学历,审计、会计、财务管理相关专业;
2、从事内控、审计工作三年以上,具有CPA, CIA, CISA等专业资质者优先;
3、一年及以上上市公司内部控制、内部审计、内部控制管理咨询等相关经验或会计师事务所风控业务从业经验;
4、高效的沟通和学习能力,人品端正,团队协作;
5、身体健康,形象气质佳,良好的道德品质和职业操守。