岗位职责:
1、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写,参与具体审计项目的组织实施
2、整理、分析公司各部门业务活动流程,促进业务流程和内部控制的规范和优化,以提升公司经营的效率和效果,提升公司治理水平,监督内控优化的执行情况;
3、日常监督各部门 内控制执行的有效性,跟踪问题的整改情况,并监督跟进;
对公司的各项业务、财务及其他管理活动的合规性进行稽查,出具专项检查报告并加以及后续追踪;
4、执行财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;
5、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;
任职要求:
1、统招本科以上学历,审计、金融、财管、会计、法律、工程管理、造价等相关专业;
2、5年以上会计师事务所工作经验,或5年以上大型集团公司内审工作经验者优先;
3、熟悉房地产公司、园林公司的运营管理和财务运作流程,能够迅速组织开展内部各项审计工作 ;
4、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
5、出色的领导管理能力、沟通协调能力和团队协作能力,优秀的职业素养;
6、吃苦耐劳,具有较强的抗压力,能适应出差;
7、具有注册会计师、注册税务师、注册造价师等职称和职业资格证书者优先。