岗位职责:
1.财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对银行存款和银行大额支出进行月度审计审签;
2.专项资金审计:审计项目的立项、审批情况,预算执行情况,项目招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;
3.内部控制制度测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;
4.资产经营公司的审计:企业资产、负债和损益审计;
5.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作;
6.负责完成处领导交办的其它工作。
岗位要求:
1.35岁以下,大专以上审计相关专业毕业;
2.3年以上相关职业岗位工作经验;
3.中级以上职称(会计师,审计师,税务师)或职业资格(注册会计师,国际注册内部审计师)
4、爱岗敬业,良好职业操守,可短期出差,能承受一定工作压力;
5、建筑企业,房地产企业从业经历着优先