工作职责:
1、在部门负责人的指导下,对被审计的财务收支及其有关的经济活动进行审计,包括但不限于对各项收入、成本、采购、基建或维修改造及日常费用支出、效益情况、重大关联交易的过程和结果等进行审计;
2、对各分公司贯彻落实企业文化、服务承诺的情况进行审计,对各分公司领导班子的作风纪律、廉政情况进行监察;
3、取得审计证据,编制审计底稿,对取得审计证据的真实性、完整性负责;
4、起草审计报告,客观公正地反映和评价被审计单位或部门的情况,并提出建设性的建议和处理意见;
5、收集并上报被审计单位对审计结果的意见及整改措施;
6、归类整理审计工作底稿及相关资料。
7、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、审计相关专业;
2、具有两年以上审计或财务工作经验;