职位描述:
1、拟定和完善审计制度、审计流程等;
2、对公司工程体系的内部控制进行合规性、执行性、管理型审计,完成审计报告,与业务部门沟通审计结果,提出审计建议,并跟进后续审计工作;
3、组织、监督、审查经营成果;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计监察部部长审核;
6、协助审计监察部部长完成内外审计的协调沟通工作;
7、协助拟订并完善公司有关内部审计相关的规章制度及工作流程,保证内部审计工作规范有序进行;
8、具体实施公司及分子公司内控审计,促进内部控制制度完整、合理及实施的有效性;
9、具体实施公司专项审计(包括费用支出、资产管理、工程物资消耗、离任审计等);
任职要求:
1、35-45岁,工程管理、审计类相关专业大专以上学历,具有中级职称、造价师等相关资格;
2、5以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;工程审计经验、路桥公司审计工作经验者优先;
3、精通国家相关审计法规、审计程序,熟悉企业内部审计流程;
4、性格要求:处事严谨、性格开朗、自信,有良好的语言沟通能力;
5、个人素质要求:综合素质高,有良好的职业道德、廉洁自律、原则性强、对企业忠诚,同时具备较强的组织、沟通、协调的能力和团队协作精神;
6、能适应经常性出差。